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bat365在线平台2025年度单位决算(公开)
发布时间:2026-09-14

 

2025年度单位决算(公开

   

第一部分 2025年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度单位决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度单位绩效评价情况

第一部分 2025年度单位决算报表

报表详见附件。


第二部分 2025年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一单位职责情况

bat365在线平台(北京经理学院)为公办全日制普通高等职业学院,主要为首都经济社会发展、产业转型升级和京津冀协同发展,培养面向数字经济时代金融服务、经济管理、文化创意、智能制造、新一代信息技术等领域高素质专业化技术技能人才。

(二)机构设置情况

学校设有33个机构,其中设有临空经济管理学院,数字财金学院,人工智能学院,先进制造学院,外语与学前教育学院,珠宝与艺术设计学院,基础教育学院,马克思主义学院,本科生院,培训学院(国际教育学院)等10个教学培训单位;设有党政办公室、党委巡察工作办公室(合署办公),党委组织部(党校)、党委统战部(合署办公),党委宣传部(新闻中心),纪委办公室(监察专员办公室),党委安全稳定工作部(安全稳定工作处),党委学生工作部(学生处、武装部),团委,工会、妇联(合署办公),离退休人员工作处、关工委(合署办公)等9个党群机构;设有教务处、实践实训管理办公室(合署办公),科技处、产教融合办公室(合署办公)、(学报编辑部)(挂靠),党委教师工作部、人事处(教师发展中心)(合署办公),财务处,培训处,审计处,招生就业处(就业创业指导中心)、校友联络发展处(合署办公),资产管理处(招标采购中心)(挂靠),国际交流与合作处(港澳台事务办公室),基建处,后勤管理处等11个行政机构;设有图书馆,信息网络中心,质量评价中心等3个教学直辅单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、总计45326.70万元,比上年增加6372.01万元,增长16.36%。

(一收入决算说明

2025年度本年收入合计43046.80万元,比上年增加6548.02万元,增长17.94%。

1.财政拨款收入37897.52万元,占收入合计的88.04%。其中:一般公共预算财政拨款收入37897.52万元,占收入合计的88.04%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

3.事业收入4506.84万元,占收入合计的10.47%;

4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

6.其他收入642.44万元,占收入合计的1.49%。

图1:收入决算

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(二支出决算说明

2025年度本年支出合计39886.00万元,比上年增加3399.92万元,增长9.32%,其中:基本支出33613.62万元,占支出合计的84.27%;项目支出6272.38万元,占支出合计的15.73%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

图2:支出决算

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、总计38486.13万元,比上年增加6874.89万元,增长21.75%。主要原因:根据事业发展规划本年增加改善办学保障条件项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出35069.65万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出35069.65万元,占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”(类)2025年初预算33392.81万元,2025年度决算35069.65万元,完成年初预算的105.02%。

职业教育”()2025年初预算33392.81万元,2025年度决算35069.65万元,完成年初预算的105.02%。主要原因:根据事业发展规划年中增加改善办学保障条件项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出29308.07万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数22.80万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算22.98万元减少0.18万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0.00万元,与2025年度年初预算数持平。2025年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元,与2025年度年初预算数持平。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数22.80万元,比2025年度年初预算数22.98万元减少0.18万元。其中,公务用车购置费2025年度决算数17.80万元,主要原因:严格执行政府采购规定,通过规范采购流程实现资金结余,2025年度购置(更新)1辆。公务用车运行维护费2025年度决算数5.00万元,与2025年度年初预算数持平。2025年度公务用车保有量11辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额8958.20万元,其中:政府采购货物支出4662.57万元,政府采购工程支出3044.44万元,政府采购服务支出1251.19万元。授予中小企业合同金额4699.55万元,占政府采购支出总额的52.46%,其中:授予小微企业合同金额3642.60万元,占政府采购支出总额的40.66%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,bat365在线平台共有车辆11台;单位价值100万元(含)以上的设备4台(套)。

专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

第四部分  2025年度单位绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表详见附件。